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審計(jì)服務(wù)

內(nèi)部審計(jì)

內(nèi)部審計(jì)——匯成最擅長(zhǎng)的審計(jì)

    企業(yè)投資者除了最關(guān)心經(jīng)營(yíng)效益情況外往往還非常關(guān)注企業(yè)經(jīng)營(yíng)的安全性,以及直接經(jīng)營(yíng)者在執(zhí)行經(jīng)營(yíng)管理制度時(shí)是否有違規(guī)?財(cái)務(wù)核算的信息是否是真實(shí)的和全面的?最終可供分配的利潤(rùn)有多少?這些信息只有通過第三方的專業(yè)審計(jì)得出最終結(jié)論,了卻股東們的心事。
     
    內(nèi)部審計(jì)業(yè)務(wù)主要包括: 
    ● 監(jiān)督內(nèi)部控制審計(jì) ● 檢查財(cái)務(wù)信息和經(jīng)營(yíng)信息審計(jì)
    ● 評(píng)價(jià)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的效率和效果審計(jì) ● 評(píng)價(jià)對(duì)法律法規(guī)的遵守情況審計(jì) 
     
    內(nèi)部審計(jì)所需資料:

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